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审计处2022年7-8月份主要工作安排

时间:2022-07-07 访问次数:


    1.推进4个单位领导干部经济责任审计工作(一科、二科);

    2.完成2021年内部控制年度评价(一科);

    3.开展内部控制专项评价:机电总厂、后勤服务集团修缮服务中心(一科、二科、三科);

    4.开展校属鉴定检测机构专项审计(二科、一科);

    5.持续开展2020-2021年已销号审计整改项目的后续跟踪督办工作(一科);

    6.做好2021年度校内审计发现问题整改督促工作(二科);

    7.开展工程结算审计,实施大礼堂修缮和北固校区教工公寓修缮等10个重点工程项目跟踪审计(三科);

    8.完成《工程项目管理审计实施办法(试行)》修订(三科);

    9.推进审计管理流程线上测试工作(一科、二科、三科);

    10.做好科研项目经费审计(签)、采购合同审核和银行双签审核等工作(一科、二科、三科)。

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