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强化预算约束 规范财务收支
发布时间:2015-07-12   |  浏览次数 :

       根据《江苏省省属高校预算执行和决算审计实施办法》(苏教审[2011]6号)文件精神和学校年度审计计划,我处对京江学院、附属医院、后勤集团、职工医院等四个二级单位2014年度的预算执行及财务收支情况实施了审计。审计前,我们进行仔细的审前调查,认真制定审计方案,合理调配审计力量。通过对四个单位的预算编制、调整、执行和决算审查,了解财务管理与内部控制情况,侧重审计财务收支的真实性、合法性和效益性,掌握了各单位的收支状况和财务成果。审计资产总额13.59亿元,提出审计建议31条。

       审计表明,相关单位基本能按照学校批复的财务预算安排经费收支,注重规范本单位经费收支活动,对往年审计发现的问题已经进行部分整改。同时也发现个别单位存在预算编制不完整、预算执行不够严格、往来款清理不及时、固定资产账实不符、资产负债率较高、会计核算不规范等问题。针对存在问题,我们也提出了相应的审计建议。

       此次审计,我们还重点关注了往年存在问题的整改情况,督促二级单位拿出具体的整改措施和整改时间表,加大对二级单位“三公经费”与绩效工资的发放情况的审计力度,保证中央“八项规定”和学校有关绩效工资发放政策的有效落实与执行。

       通过审计,促进了各二级单位加强预算管理,优化资金配置,提高经济管理水平和经济效益。增强经济管理责任意识,加强了内部管理与控制,建立健全了必要的规章制度,并表示对审计提出的问题进行研究、整改。审计处将对整改情况开展后续审计。

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