审计制度
江苏大学内部控制评价实施办法——江大校〔2024〕220号
[2024-12-13]
江苏大学审计整改工作实施办法——江大校〔2024〕206号
[2024-11-22]
江苏大学工程项目管理审计实施办法——江大校〔2022〕282号
[2022-12-27]
江苏大学领导干部经济责任审计实施办法——江大委发〔2021〕71号
[2021-12-25]
江苏大学采购合同审核实施办法——江大校〔2021〕268号
江苏大学财务收支审计实施办法——江大校〔2021〕267号
江苏大学委托社会中介机构办理审计业务实施办法——江大校〔2021〕266号
江苏大学内部审计工作规定——江大校〔2021〕264号
江苏大学内部控制评价实施办法(试行)—江大校〔2020〕257号
[2021-03-26]
江苏大学审计处议事规则—审(规)字〔2019〕第14号
[2019-09-20]
江苏大学审计处“三重一大”决策制度实施办法(试行)—审(规)字〔2019〕第13号
江苏大学江苏省内科研项目结题财务验收审计实施办法(试行)(江大校〔2019〕49号)
[2019-02-28]
江苏大学合同审核表—审(规)字〔2019〕第11号
[2019-01-04]
江苏大学银行对账审签表—审(规)字〔2019〕第10号
江苏大学工程结算审核核定单—审(规)字〔2019〕第08号
审计质量控制流程表—审(规)字〔2019〕第06号
工程项目结算审计关键环节及注意事项—审(规)字〔2019〕第05号
[2019-01-03]
江苏大学审计处年终考核办法-修订第1版—审(规)字〔2019〕第02号
[2019-01-02]
江苏大学审计处文件编号规则—审(规)字〔2019〕第01号
江苏大学审计处年终考核办法(试行)
[2018-01-03]
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