1.继续推进《内部审计工作规定》等规章制度修订起草工作(一科、二科、三科);
2.开展下半年14个单位领导干部经济责任审计 (一科、二科);
3.继续推进2020年审计整改已销号项目的后续跟踪督办(一科);
4.推进各类审计发现问题的整改督促工作(一科):
(1)省教育厅省属高校“三公经费”、学生食堂公益性政策落实和经济活动内部控制等3项审计整改督促;
(2)2020年校内审计发现问题整改督促;
(3)北固综合楼审计发现问题整改督促;
(4)内部控制缺陷整改督促。
5.完成财务审计中介机构遴选招标工作(二科);
6.开展工程结算审计,实施大礼堂修缮、科技园12/13层改造和专家楼改造等7个重点工程项目跟踪审计(三科);
7.开展经济合同管理内控评价和工程项目前期工作内控评价(一科、三科);
8.推进C区10栋修缮改造工程复审与全过程管理审计(三科);
9.做好科研项目结题审计(签)、经济合同审核和银行双签审核等工作(一科、二科)。