1.完成4个单位领导干部经济责任审计工作(一科、二科);
2.完成2021年内部控制年度评价(一科);
3.持续推进内部控制专项评价:机电总厂、后勤服务集团修缮服务中心(一科、二科、三科);
4. 持续推进校属鉴定检测机构专项审计(二科、一科);
5.持续开展2020年-2021年已销号审计整改项目的后续跟踪督办工作(一科);
6.继续开展2021年度校内审计发现问题整改督促工作(二科);
7.开展工程结算审计,实施大礼堂修缮和老水机实验室改造等6个重点工程项目跟踪审计(三科);
8.完成《工程项目管理审计实施办法(试行)》修订(三科);
9.完成2022年耒耜国际会议经费报销审计工作(一科);
10.继续推进审计管理流程线上测试工作(一科、二科、三科);
11.按时完成教育厅布置的1-6月内部审计统计调查表填报工作(二科);
12.完成2021年度审计档案归档工作(一科、二科、三科);
13.做好科研项目经费审计(签)、采购合同审核和银行双签审核等工作(一科、二科、三科)。