关于开展内部控制评价和风险评估的通知
时间:2023-11-14 访问次数:
全校各相关单位:
根据《江苏大学经济活动内部控制建设实施方案》(江大校〔2017〕297号)要求及年度工作计划安排,审计处将委托江苏立信会计师事务有限公司所于11月16日起对各单位2022年-2023年8月底内部控制建设及运行情况进行评价和风险评估。
评价、评估可能涉及学校相关单位,请接到通知后准备好评价、评估所需相关资料。评价、评估过程中可能会对相关单位进行访谈(具体单位另行通知),请给予配合。
附件:需提供资料清单
审计处 财务处
2023年11月13日
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