根据学校专题会议纪要决议,我处将于4月13日起对学校疫情防控经费使用管理情况进行专项审计。
一、审计范围
2020年1月-2023年4月学校疫情防控经费使用管理情况。
二、审计内容
1.预算管理情况。重点关注经费预算执行情况及效果。
2.经费收支情况。重点关注经费支出合法性、审批手续完备性、报销票据合规性和完整性以及经费使用相关性。
3.物资管理情况。重点关注防疫物资采购的合法合规合理性、物资出入库和结存物资管理的规范性。
4.档案管理情况。重点关注防疫物资和服务等采购项目决策以及其他与经费支出相关的文件、纪要的完整性。
三、审计时间
2023年4月13日-5月15日。
四、审计组成员
邓汉宾(组长) 于 纹(主审) 董佳倩
联系电话:88780758(主审)
电子信箱:zhsj@ujs.edu.cn
在审计期间,广大教职工对审计对象如有问题需要反映,请及时与审计组联系。同时,欢迎对审计组的工作进行监督。
审计处
2023年4月13日